Навигация

Ақпарат

Баннеры

Ақпарат

Негізгі » Бөлімдер » «Текелі қаласының экономика және бюджеттік жоспарлау бөлімі» ММ » Азаматтық бюджет

Азаматтық бюджет

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к утвержденному бюджету
ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Текели»
на 2018 - 2020 годы
 
Общий объем расходов отдела на трехлетний период реализуются посредством 3 бюджетных программ на общую сумму 50852,0 тыс. тенге в том числе:
Программа 001– Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города областного значения 49968 тыс. тенге
- на 2018 год – 16097,0 тыс. тенге
- на 2019 год – 16547,0 тыс. тенге
- на 2020 год – 17324,0 тыс. тенге
Программа 004 - Капитальные расходы государственных органов: 210 тыс. тенге
- на 2018 год – 70,0 тыс. тенге
- на 2019 год – 70,0 тыс. тенге
- на 2020 год – 70,0 тыс. тенге
Программа 099 - Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 674,0 тыс. тенге
- на 2018 год – 674,0 тыс. тенге
 
 
Утвержденный бюджет
ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования города Текели»
на 2018 - 2020 годы
 
Программа
 
Наименование Планируемый период, тыс. тенге
2018 год 2019 год 2020 год
  Всего расходы 16841 16617 17394
001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города областного значения 16097 16547 17324
004 Капитальные расходы государственных органов 70 70,0 70
099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 674 0 0
 
 
 
 
Программа
 
Наименование Планируемый период, тыс. тенге Процент от общего бюджета на трехлетний период
2018 год 2019 год 2020 год Сумма бюджета на трехлетний период
001 Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города областного значения 16097 16547 17324
 
 
49968
 
 
98,3
004 Капитальные расходы государственных органов 70 70,0 70 210 0,4
099 Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов 674 - -
 
674
 
1,3
  Всего расходы 16841 16617 17394 50852 100